|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/143
|
Zborovňa komplet 2026
|
202,80 |
s DPH |
18.11.2025 |
Komensky s.r.o |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/142
|
Nábytok do riaditeľne
|
1 750,40 |
s DPH |
18.11.2025 |
INTEGRA - chránené dielne, n.o. |
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
54
|
Tonery
|
156,00 |
s DPH |
12.11.2025 |
SEO media s.r.o. |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/139
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
345,11 |
s DPH |
10.11.2025 |
HygArt s.r.o. |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/138
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
89,97 |
s DPH |
10.11.2025 |
HygArt s.r.o. |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/140
|
Odvoz kuchynského odpadu 10/25
|
135,30 |
s DPH |
10.11.2025 |
INTA s.r.o |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/141
|
telefónne poplatky 10/2025
|
68,49 |
s DPH |
10.11.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
52
|
Tonery
|
425,00 |
s DPH |
05.11.2025 |
SEO media s.r.o. |
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
53
|
Edukačný program magický svet magnetizmu
|
130,00 |
s DPH |
05.11.2025 |
Lerni s.r.o. |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/136
|
Výkon zodpovednej osoby 11/25
|
35,67 |
s DPH |
04.11.2025 |
EuroTRADING s.r.o |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/134
|
Externý disk
|
69,00 |
s DPH |
03.11.2025 |
Altrak s.r.o. |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/137
|
Konferencia - Legislatívna búrka pre riaditeľov
|
332,47 |
s DPH |
03.11.2025 |
Nakladatelství Forum s.r.o. |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/135
|
Plyn 11/25
|
2 151,00 |
s DPH |
03.11.2025 |
SPP |
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
50
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
345,11 |
s DPH |
29.10.2025 |
HygArt s.r.o. |
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
51
|
Nábytok do riaditeľne
|
1 750,40 |
s DPH |
29.10.2025 |
INTEGRA - chránené dielne, n.o. |
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
49
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
89,97 |
s DPH |
29.10.2025 |
HygArt s.r.o. |
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
48
|
Externý disk
|
69,00 |
s DPH |
28.10.2025 |
Altrak s.r.o. |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/133
|
Čistiace prostriedky
|
84,00 |
s DPH |
24.10.2025 |
STIEFEL EUROCART s.r.o |
29.10.2025 |
|
|
Objednávka |
47
|
Čistiace prostriedky
|
84,00 |
s DPH |
20.10.2025 |
STIEFEL EUROCART s.r.o |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/132
|
Služby BOZP 7-9/2025
|
150,00 |
s DPH |
20.10.2025 |
BP-COM, s.r.o. |
29.10.2025 |