|
|
Objednávka |
59
|
Spotrebný materiál
|
130,96 |
s DPH |
10.12.2025 |
Prompt, security printing s.r.o. |
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
58
|
Spotrebný materiál MŠ
|
206,60 |
s DPH |
10.12.2025 |
NOMIland,s.r.o. |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/150
|
Odvoz kuchynského odpadu 11/25
|
98,40 |
s DPH |
10.12.2025 |
INTA s.r.o |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/151
|
Nábytok do ŠK
|
742,50 |
s DPH |
10.12.2025 |
INTEGRA - chránené dielne, n.o. |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/152
|
El. energia 10/25
|
1 301,34 |
s DPH |
10.12.2025 |
Obec Nitrica |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/153
|
El. energia 11/25
|
1 582,63 |
s DPH |
10.12.2025 |
Obec Nitrica |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/154
|
Posedenie zo SF
|
411,11 |
s DPH |
10.12.2025 |
Dušan Kohút |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/155
|
Detské predstavenie Jaško
|
170,00 |
s DPH |
10.12.2025 |
Občianske združenie Sweet Line |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/156
|
Spotrebný materiál MŠ
|
206,60 |
s DPH |
10.12.2025 |
NOMIland,s.r.o. |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/157
|
telefónne poplatky 11/2025
|
68,49 |
s DPH |
10.12.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/158
|
Spotrebný materiál - fixky, kriedy
|
130,96 |
s DPH |
10.12.2025 |
Prompt, security printing s.r.o. |
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
56
|
Nábytok do ŠK
|
742,50 |
s DPH |
09.12.2025 |
INTEGRA - chránené dielne, n.o. |
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
57
|
Detské predstavenie Jaško
|
170,00 |
s DPH |
08.12.2025 |
Občianske združenie Sweet Line |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/149
|
Výkon zodpovednej osoby 12/25
|
35,67 |
s DPH |
03.12.2025 |
EuroTRADING s.r.o |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/148
|
Tvorivé dielne pre deti MŠ
|
180,00 |
s DPH |
03.12.2025 |
STIEFEL EUROCART s.r.o |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/147
|
Plyn 12/25
|
2 151,00 |
s DPH |
01.12.2025 |
SPP |
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
55
|
Tvorivé dielne pre deti MŠ
|
180,00 |
s DPH |
21.11.2025 |
STIEFEL EUROCART s.r.o |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/146
|
Tonery MŠ
|
156,00 |
s DPH |
21.11.2025 |
SEO media s.r.o. |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/144
|
Tonery
|
425,00 |
s DPH |
19.11.2025 |
SEO media s.r.o. |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZSNI2025/145
|
Edukačný program magický svet magnetizmu
|
130,00 |
s DPH |
18.11.2025 |
Lerni s.r.o. |
30.01.2026 |